- Status Završen
- % izvršenja
- Tip zadatka Zahtev za nadogradnjom
- Kategorija BusinessWise → Magic
-
Dodeljen
bili - Operativni sistem Nebitno koji
- Važnost Kritična
- Prioritet Trenutni
- Prijavljena verzija BusinessWare 6
- Očekuje se u verziji Neodređeno
-
Rok
Neodređeno
- Glasova
- Privatno
Priključen projektu: BusinessWise
Otvoren od dragan - 14.07.2013
Poslednji menjao zoran - 13.02.2014
Otvoren od dragan - 14.07.2013
Poslednji menjao zoran - 13.02.2014
FS#32 - ROBNOMATERIJALNO - FAKTURISANJE
------------------------------------------------------------
KONAČNI RAČUN I KNJIŽNA ODBRENJA
Prilikom knjiženja konačnog računa I rasknjiženja datog avansnog račun, za vrstu atikla K (kapara – avans) treba dozvoliti promenu stope PDV-a I obračunatog PDV-a zbog toga što može da se desi da je avansni račun datu u periodu kada je bila jedna stopa pdv-a, a konačni račun kada je promenjena stopa pdv-a. U tom slučaju fatkuriše se po važećoj stopi pdv-a, a storno avansnog računa treba da bude po stopi koja je važila kada je dat avansni račun.
Isiti je slučaj i kod knjižnih odobrenja, jer ukoliko je račun dat po jednoj stopi knjižno odobrenje mora da se da po stopi po kojoj je bio račun.
Ukoliko je vrsta artikla K, posle unosa poreske grupe stajemo na polje stopa PDV-a, kao i ukolikoje tip vrste prometa 53 (račun sa pdvom kupcu) i količina negativna, operater ima pravo da promeni stopu, računamo pdv po stopi koju je operater uneo I tu stopu zapisujemo u tabelu leto, I ta stopa treba da izadje na račun.
Po završetku odneti update u NOTU da bi mogla da isknjiži knjižna odobrenja.
KONAČNI RAČUN I KNJIŽNA ODBRENJA
Prilikom knjiženja konačnog računa I rasknjiženja datog avansnog račun, za vrstu atikla K (kapara – avans) treba dozvoliti promenu stope PDV-a I obračunatog PDV-a zbog toga što može da se desi da je avansni račun datu u periodu kada je bila jedna stopa pdv-a, a konačni račun kada je promenjena stopa pdv-a. U tom slučaju fatkuriše se po važećoj stopi pdv-a, a storno avansnog računa treba da bude po stopi koja je važila kada je dat avansni račun.
Isiti je slučaj i kod knjižnih odobrenja, jer ukoliko je račun dat po jednoj stopi knjižno odobrenje mora da se da po stopi po kojoj je bio račun.
Ukoliko je vrsta artikla K, posle unosa poreske grupe stajemo na polje stopa PDV-a, kao i ukolikoje tip vrste prometa 53 (račun sa pdvom kupcu) i količina negativna, operater ima pravo da promeni stopu, računamo pdv po stopi koju je operater uneo I tu stopu zapisujemo u tabelu leto, I ta stopa treba da izadje na račun.
Po završetku odneti update u NOTU da bi mogla da isknjiži knjižna odobrenja.
Učitavanje...
Available keyboard shortcuts
- Alt + ⇧ Shift + l Login Dialog / Logout
- Alt + ⇧ Shift + a Dodaj novi zadatak
- Alt + ⇧ Shift + m Moja pretraga
- Alt + ⇧ Shift + t focus taskid search
Lista zadataka
- o open selected task
- j move cursor down
- k move cursor up
Task Details
- n Naredni zadatak
- p Prethodni zadatak
- Alt + ⇧ Shift + e ↵ Enter Izmeni ovaj zadatak
- Alt + ⇧ Shift + w prati promene
- Alt + ⇧ Shift + y Zatvor zadatak
Task Editing
- Alt + ⇧ Shift + s save task